为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,将研究贯穿审计工作全过程,2025年3月以来,崂山区审计局同区属国企、行业主管部门等区内审协会重点单位召开研究型内部审计交流座谈会,沟通了解各企业、部门内审机构设置、人员配备、工作计划等情况,崂山区审计局围绕研究型内部审计建设、内审成果开发运用等对2025年各单位内审工作提出建议。
各单位结合实际情况,全面介绍了自身内审发展历程、实践成果和改革方向。金控集团着重把握重组改革节点,进一步修订《内部审计管理制度》,特色开展投后管理专项审计、工程建设项目全过程跟踪审计等项目,内部审计在风险防控方面的作用发挥日益突出。相关行业主管部门分享了内审内控工作“123”管理体系创新做法,围绕结算支付业务和征缴业务,打造严密可靠的全环节防控链条。协会其他成员单位围绕财务、工程、采购等多个领域详细分享其内部审计工作开展情况,充分探讨协同贯通、大数据技术应用等方面经验做法,为审计机关开展内审指导工作提供了参考借鉴。
此次座谈交流活动是2025年崂山区审计局深入开展“科学规范提升年”行动的重要一环。崂山区审计局将继续加强内审单位合作交流,更大程度凝聚国家审计与内部审计监督合力,发挥好内部审计“常规部队”作用,推动全区内部审计工作高质量发展。文/王梦婷
[来源:信网 编辑:陆云琦]大家爱看