城阳区审计局主动作为、创新突破,转作风、提质效、抓整改、促落实,深入开展“科学规范提升年”行动,做好“三量”文章,促进审计监督科学规范发展。
优化流程,投资审计“去存量”
详细梳理投资项目,由区审计局牵头,会同建设单位、施工单位等各利益方召开项目调度会、争议协调会,采取“一项目一对策”的方式,制定针对性措施,完成一项销号一项,促进项目尽快“结题收尾”。建立投资项目审计动态管理台账,详细记录项目审计开始、存在问题、争议会议落实等情况、中止、申请重审等重要时间节点。对于争议点较多的项目提前介入,牢牢掌握项目审计主动权。研究出台《青岛市城阳区审计局公共投资项目审计流程》,通过明确各环节的工作要求和时间节点,提高了项目审计效率,进一步规范公共投资项目审计工作行为,加强项目审计流程及重要审计事项内部控制力度。
突出重点,国企审计“提质量”
突出成果检验,全面了解国有企业投资各子公司业务拓展和产业布局,聚焦营收、利润等关键性指标的完成情况,审查国有企业投后管理是否履责到位,是否适时调整投资战略,剖析子公司核心竞争力不足、发展滞后的根源。突出风险防范,通过查阅企业内部担保和拆借资金明细,调取会议纪要、尽职调查等资料,关注有无存在拆借资金逾期无法收回、因担保承担连带责任形成损失等情况,有力确保国有资金“流动不流失”。突出保值增值,全面摸清企业资产底数,围绕国有资产投资、管理和使用处置等方面,深入实地调查和现场走访,确保国有资产保值增值。
制度创新,审计整改“防变量”
强化顶层设计,建立区委审计委员会领导下的审计整改新路径,出台《青岛市城阳区审计整改工作暂行办法》《青岛市城阳区审计整改联席会议议事规则和办公室工作规则》等多项制度,系统规范审计整改工作部署、整改落实、督查督办、整改报告、结果运用等各环节、全链条,为审计成果运用贯通协同更加顺畅、权威、高效提供制度保障。建立风险防范提示清单、审计查出问题清单、审计整改台账、常见问题整改指引。“风险防范提示清单”列示8个方面45类181个常见问题,披露发现的普遍性、典型性、倾向性、苗头性问题;“问题清单”明确整改建议、整改类型,规范具体问题整改;“整改台账”全面统计问题整改落实情况,明确整改目标、整改方式、工作措施等,督促其列出时间表,画出路线图,有步骤、有计划地推进;“整改指引”涉及8个方面,31种常见问题,配套9类整改建议,推动举一反三,防止屡审屡犯,实现问题整改纵深到底。坚持“横向”协同借力,建立健全统筹谋划、督办落实、反馈报告、协调联动机制,以审计整改联席会议为平台,加强与区人大办公室,区委、区政府督查部门,区纪委监委机关、巡察、财政、国资等部门审计整改督查联动,共同推动问题解决。文/王梦婷
[来源:信网 编辑:王荣]大家爱看